我企业会计收到电费增值税发票只做了 借:制造费用 贷:银行存款 这样做有问题的吗?

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查看11 | 回复4 | 2012-7-18 16:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样做是有问题的。应该按电费的实际使用部门进行分摊。分录:借:管理费用
制造费用
应付职工薪酬-应付福利费
。。。
贷:应付账款(银行存款)等...
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千问 | 2012-7-18 16:04:03 | 显示全部楼层
企业会计收到电费增值税发票只做了 借:制造费用 贷:银行存款;可以把增值税调整出来,借:应缴税金—进项增值税,贷:制造费用。供参考。...
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千问 | 2012-7-18 16:04:03 | 显示全部楼层
收到电费增值税发票借:生产成本---电费借:应交税金-应交增值税-进项
贷:应付账款付款时,借:应付账款
贷:银行存款...
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千问 | 2012-7-18 16:04:03 | 显示全部楼层
完整分录是:借:制造费用,应交税金-应交增值税-进项,贷:应付账款或银行存款...
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